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실강 업데이트완료 [2차대비] 주관식 과정 | 세무회계연습 | 이승철 교수 |
2024년 세무회계연습(소득 부가세) (이승철)

교수

이승철 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 75시간 |
    <제공시간> 114시간
  • <적용분류> 회계사 2차, 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
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2024년

세무회계연습
소득 부가세

이승철 교수

  • 강의소개
    1. 회계사 / 세무사 2차 시험에 해당하는 이론강의를 통하여 단기간에 이론학습과 실전연습을 동시에 익혀
      2차 시험에 완벽히 대비하고자 합니다.
    2. 본 강의는 24년 2월에 촬영되는 강의이며 [소득 부가세]만 제공됩니다.
      본 강의에 포함되지 않은 합병/양도/상증세는 공개특강으로 제공됩니다.
    3. 회계사, 세무사 2차 시험을 준비하시는 동차수험생, 유예수험생 모두 수강하실 수 있는 강의입니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사가 제공되지 않습니다.
  • 제공기간
  • 60일
  • 제공시간
  • 114시간 [총 강의시간 75시간]
  • 촬영월
  • 2024년 1월

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 [1회] Ch1. 소득세법 총론  이론노트 2 1장-1P 77분
2회차 Ch2. 1절 1.(2) 채권 또는 증권의 환매조건부 매매차익  이론노트 2 2장-2P 75분
3회차 Ch9. 2. 3. 금융손익의 귀속사업연도  워 법인-179P 72분
4회차 [2회] Ch2. 3절 2.3) 법원보증금 및 경락대금의 이자소득  이론노트 2 2장-15P 79분
5회차 Ch2. 4절 2.(5) Gross-up 불가능 배당소득  이론노트 2 2장-22P 86분
6회차 Ch5. 2절 5. 출자공동사업자의 배당소득에 대한 과세특례  이론노트 2 5장-8P 61분
7회차 [3회] Ch7. 1절 2. 금융소득이 있는 경우 산출세액계산의 특례  이론노트 2 7장-2P 85분
8회차 Ch5. 3절 4. 금융소득금액에 대한 사업소득 결손금공제의 특례  이론노트 2 5장-11P 79분
9회차 Ch3. 2절 2.(2) 총수입금액산입 및 총수입금액불산입(보험모집인)  이론노트 2 3장-5P 60분
10회차 [4회] Ch3. 3절 3. 손금과 필요경비의 비교  이론노트 2 3장-10P 78분
11회차 Ch3. 3절 3.(4) 기부금  이론노트 2 3장-16P 79분
12회차 Ch3. 문제8번  연습서 2-72P 71분
13회차 [5회] Ch3. 4절 사업소득의 수입시기 및 과세방법  이론노트 2 3장-19P 80분
14회차 Ch3. 6절 3. 부동산임대업 소득금액의 계산  이론노트 2 3장-26P 71분
15회차 Ch4. 1절 근로소득  이론노트 2 4장-1P 81분
16회차 [6회] Ch4. 1절 3. 근로소득금액의 계산  이론노트 2 4장-9P 80분
17회차 Ch4. 1절 5. 연말정산  이론노트 2 4장-12P 76분
18회차 Ch4. 1절 4-3 인정상여 등의 수입시기와 지급시기 비교(추가신고기한)  이론노트 2 4장-10P 74분
19회차 [7회] Ch4. 2절 2. (1) 사적연금소득의 범위  이론노트 2 4장-19P 76분
20회차 Ch4. 문제12번  연습서 2-141P 81분
21회차 Ch7. 4절 2. 종합과세 사적연금소득에 대한 세액 계산의 특례  이론노트 2 7장-33P 74분
22회차 [8회] Ch4. 3절 3. 기타소득금액의 계산  이론노트 2 4장-33P 71분
23회차 Ch4. 문제19번  연습서 2-165P 80분
24회차 Ch5. 문제2번  연습서 2-199P 69분
25회차 [9회] Ch6. 종합소득공제  이론노트 2 6장-1P 82분
26회차 Ch6. 4절 1. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제  이론노트 2 6장-9P 80분
27회차 Ch6. 5절 기타사항  이론노트 2 6장-16P 68분
28회차 [10회] Ch7. 3절 8. 연금계좌세액공제  이론노트 2 7장-16P 73분
29회차 Ch7. 3절 9.(4) 교육비 세액공제  이론노트 2 7장-22P 88분
30회차 Ch7. 3절 9.(5) 기부금 세액공제  이론노트 2 7장-24P 68분
31회차 [11회] Ch7. 문제9번  연습서 2-292P 88분
32회차 Ch7. 4절 1. 분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례  이론노트 2 7장-31P 62분
33회차 Ch9. 문제1번  연습서 2-359P 66분
34회차 [12회] Ch1. 부가가치세법 총론  이론노트 2 3P 67분
35회차 Ch1. 3절 2. 신탁재산 특례  이론노트 2 13P 77분
36회차 Ch2. 1절 1.(4) 재화의 공급으로 보지 않는 것(신탁재산의 소유권 이전)  이론노트 2 30P 55분
37회차 [13회] Ch2. 1절 4. 부수재화 또는 용역  이론노트 2 39P 89분
38회차 Ch2. 3절 4.(2) 폐업하는 경우  이론노트 2 55P 69분
39회차 Ch1. 1-7 영세율의 이해  이론노트 1 8P 78분
40회차 [14회] Ch3. 1절 2.2) 수출재화 임가공용역  이론노트 2 65P 79분
41회차 Ch3. 2절 1.(4) 기타의 재화 또는 용역  이론노트 2 72P 73분
42회차 Ch4. 문제1번  연습서 2 3-39P 69분
43회차 [15회] Ch2. 2절 재화의 공급의제  이론노트 2 40P 81분
44회차 Ch4. 문제6번  연습서 2 3-57P 84분
45회차 Ch4. 문제14번  연습서 2 3-84P 54분
46회차 [16회] Ch3. 2절 면세  이론노트 2 68P 75분
47회차 Ch4. 문제21번  연습서 2 3-105P 84분
48회차 Ch4. 문제25번  연습서 2 3-125P 70분
49회차 [17회] Ch5. 문제1번  이론노트 2 106P 86분
50회차 Ch5. 문제 3번  연습서 2 3-157P 76분
51회차 Ch5. 2절 의제매입세액 공제  이론노트 2 116P 72분
52회차 [18회] Ch5. 사례. 겸영사업자의 의제매입세액 계산  이론노트 118P 80분
53회차 Ch5. 공통매입세액의 안분계산  이론노트 2 123P 74분
54회차 Ch5. 문제 14번  연습서 2 3-194P 82분
55회차 [19회] Ch5. 문제 17번  연습서 2 3-205P 82분
56회차 Ch5. 문제 21번  연습서 2 3-217P 82분
57회차 Ch6. 3절 가산세  이론노트 2 152P 73분
58회차 [20회] Ch6. 문제 5번  연습서 2 3-273P 85분
59회차 Ch7. 간이과세  이론노트 2 163P 77분
60회차 Ch7. 문제 2번  연습서 2 3-290P 78분
교재
  • [세법] 2024 세법 이론노트 II (소득 부가 상증) [12판]
  • <저자> 이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 02월 02일
  • <페이지수> 564페이지    
    <교재비> 22,000원19,800원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현)우리회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

)새로회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

[일러두기]

이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

① 2024년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

② 2024년 1월 25일에 입법예고된 세법 시행령

이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.


[유의사항]

출간일 현재 세법 시행령은 공포되지 않았으며, 2024년 2월 중으로 공포될 것으로 예상하고 있습니다. 

2024년 2월 25일에 있을 공인회계사 1차 시험일 전에 세법 시행령이 공포되지 않는다면 입법예고된 세법 시행령을 반영하지 않은 세법 규정으로 시험문제를 풀이하여야 합니다.

입법예고된 세법 시행령의 내용은 “개정안”으로 표시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

제2부 소득세법

제1장 소득세법 총론

제2장 이자소득과 배당소득

제3장 사업소득

제4장 근로소득 · 연금소득 · 기타소득

제5장 소득금액계산의 특례

제6장 종합소득공제

제7장 종합소득세의 계산

제8장 퇴직소득세의 계산

제9장 종합 · 퇴직소득세 납세절차

제10장 양도소득세

제11장 외국법인과 비거주자의 납세의무


제3부 부가가치세법

제1장 부가가치세법 총론

제3장 영세율과 면세

제4장 과세표준 및 매출세액의 계산

제5장 납부세액의 계산

제6장 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

제7장 간이과세


제4부 상속세 및 증여세법

제1장 상속세

제2장 증여세

제3장 재산의 평가

 

교재
  • [세무회계연습] 2024 세무회계연습 II [19판]
  • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 03월 22일
  • <페이지수> 884페이지    
    <교재비> 37,000원33,300원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 정재연

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 · 삼덕회계법인 근무

한국회계학회 부학회장

현) 강원대학교 경영대학 교수

현) 34대 한국세무학회장

 

- 이승철
연세대학교 경영학과 졸업
공인회계사시험 합격
삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무
현) 우리회계법인 근무
현) 나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

현) 새로회계법인 근무

현) 나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

* 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.
* 이 책의 내용에는 2024년 1월 1일부터 시행되는 각 조세관련 법률의 개정내용 및 이에 수반되는 시행령의 개정내용을 반영하였습니다.
* 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.
 
 

저자소개 | 도서소개 | 목차

PART 2. 소득세법

Chapter 2. 이자소득과 배당소득

[문제 01] 이자소득의 과세구분

[문제 02] 배당소득의 과세구분

[문제 03] 금융소득 종합과세-과세체계의 이해

[문제 04] 금융소득 종합과세-잉여금 자본전입 의제배당

[문제 05] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(1)

[문제 06] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(2)

[문제 07] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(1)

[문제 08] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(2)

[문제 09] 금융소득 종합과세-종합(1)

[문제 10] 금융소득 종합과세-종합(2)

[문제 11] 금융소득 종합과세-종합(3)


Chapter 3. 사업소득

[문제 01] 총수입금액 계산

[문제 02] 지급이자 및 양도자산의 상각시부인

[문제 03] 기업업무추진비 및 기부금

[문제 04] 업무용승용차 및 총수입금액 수입시기-법인과 개인 비교

[문제 05] 사업소득금액의 계산(1)

[문제 06] 사업소득금액의 계산(2)

[문제 07] 사업소득금액의 계산(3)

[문제 08] 사업소득금액의 계산(4)

[문제 09] 사업소득금액의 계산(5)

[문제 10] 사업소득금액의 계산(6)

[문제 11] 추계에 의한 사업소득금액의 계산

[문제 12] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(1)

[문제 13] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(2)

[문제 14] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(3)

[문제 15] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(4)


Chapter 4. 근로소득?연금소득?기타소득

[문제 01] 근로소득금액(1)

[문제 02] 근로소득금액(2)

[문제 03] 근로소득금액(3)

[문제 04] 근로소득금액(4)

[문제 05] 근로소득금액(5)

[문제 06] 근로소득금액(6)

[문제 07] 근로소득 연말정산

[문제 08] 법인세 소득처분과 소득세의 계산

[문제 09] 연금소득금액의 계산(1)

[문제 10] 연금소득금액의 계산(2)

[문제 11] 연금소득금액의 계산(3)

[문제 12] 연금소득금액의 계산(4)

[문제 13] 연금소득금액의 계산(5)

[문제 14] 연금소득금액의 계산(6)

[문제 15] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(1)

[문제 16] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(2)

[문제 17] 기타소득금액(1)

[문제 18] 기타소득금액(2)

[문제 19] 기타소득금액(3)

[문제 20] 기타소득금액(4)

[문제 21] 근로소득?기타소득 종합(1)

[문제 22] 근로소득?기타소득 종합(2)

[문제 23] 연금소득?기타소득 종합

[문제 24] 금융소득?근로소득?연금소득?기타소득 종합

[문제 25] 종교인 소득에 대한 과세제도


Chapter 5. 소득금액 계산의 특례

[문제 01] 공동사업장 소득금액

[문제 02] 부당행위계산부인 및 공동사업합산과세

[문제 03] 출자공동사업자

[문제 04] 결손금 및 이월결손금

[문제 05] 결손금 소급공제

[문제 06] 소득금액 계산의 특례(종합)

[문제 07] 동업기업 과세특례(1)

[문제 08] 동업기업 과세특례(2)

[문제 09] 동업기업 과세특례-지분가액 조정


Chapter 6. 종합소득공제

[문제 01] 종합소득공제-근로소득자(1)

[문제 02] 종합소득공제-근로소득자(2)

[문제 03] 종합소득공제-사업소득자

[문제 04] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(1)

[문제 05] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(2)

[문제 06] 종합소득공제-공동사업합산과세

[문제 07] 종합소득공제-종합


Chapter 7. 종합소득세의 계산

[문제 01] 금융소득금액 및 세액의 계산(1)

[문제 02] 금융소득금액 및 세액의 계산(2)

[문제 03] 종합소득 산출세액과 결손금공제

[문제 04] 종합소득세의 계산-세액공제

[문제 05] 특별세액공제-근로소득자(1)

[문제 06] 특별세액공제-근로소득자(2)

[문제 07] 특별세액공제-사업소득자(1)

[문제 08] 특별세액공제-사업소득자(2)

[문제 09] 특별세액공제-기부금 세액공제

[문제 10] 세액공제의 한도 적용

[문제 11] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(1)

[문제 12] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(2)

[문제 13] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(3)

[문제 14] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(4)

[문제 15] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(5)

[문제 16] 분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 17] 종합과세 사적연금소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 18] 분리과세 기타소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 19] 종합소득세의 계산-최저한세


Chapter 8. 퇴직소득세의 계산

[문제 01] 퇴직소득금액(1)

[문제 02] 퇴직소득금액(2)

[문제 03] 퇴직소득금액(3)

[문제 04] 퇴직소득 산출세액의 계산

[문제 05] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직연금제도)

[문제 06] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직금 제도)

[문제 07] 퇴직소득에 대한 세액정산


Chapter 9. 종합?퇴직소득세 납세절차

[문제 01] 근로소득 연말정산

[문제 02] 근로소득 연말정산 및 자진납부할 세액의 계산

[문제 03] 사업소득의 원천징수

[문제 04] 개인사업자와 법인사업자 비교 

[문제 05] 장부의 기록?보관 불성실가산세

[문제 06] 가산세


Chapter 10. 양도소득세

[문제 01] 양도소득세 과세대상

[문제 02] 양도가액과 취득가액의 계산(1)

[문제 03] 양도가액과 취득가액의 계산(2)

[문제 04] 양도소득 과세표준(1)

[문제 05] 양도소득 과세표준(2)

[문제 06] 양도소득 과세표준(3)

[문제 07] 사업소득(부동산임대업) 및 양도소득

[문제 08] 이월과세(1)

[문제 09] 이월과세(2)

[문제 10] 우회양도에 대한 부당행위계산의 부인

[문제 11] 고가주택(1)

[문제 12] 고가주택(2)

[문제 13] 부담부증여(1)

[문제 14] 부담부증여(2)

[문제 15] 부담부증여(3)

[문제 16] 겸용주택의 양도(1)

[문제 17] 겸용주택의 양도(2)

[문제 18] 겸용주택의 양도(3)

[문제 19] 양도소득세(종합)

[문제 20] 산출세액(1)

[문제 21] 산출세액(2)

[문제 22] 산출세액(3)

[문제 23] 양도소득 가산세

[문제 24] 예정신고 및 확정신고

[문제 25] 국외자산에 대한 양도소득세(1)

[문제 26] 국외자산에 대한 양도소득세(2)

[문제 27] 국외 전출시 국내 주식의 양도소득세


PART 3. 부가가치세법

Chapter 2. 과세거래

[문제 01] 과세대상(1)

[문제 02] 과세대상(2)

[문제 03] 부수재화 또는 용역

[문제 04] 공급시기(1)

[문제 05] 공급시기(2)


Chapter 3. 영세율과 면세

[문제 01] 영세율

[문제 02] 면세(1)

[문제 03] 면세(2)


Chapter 4. 과세표준 및 매출세액의 계산

[문제 01] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(1)

[문제 02] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(2)

[문제 03] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(3)

[문제 04] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(4)

[문제 05] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(5)

[문제 06] 공급의제(1)-자기생산?취득재화의 공급의제

[문제 07] 공급의제(2)-폐업시 잔존재화 공급의제

[문제 08] 공급의제(3)-판매목적 타사업장 반출재화 공급의제

[문제 09] 공급의제(4)-면세사업에의 전용

[문제 10] 겸영사업자의 공급가액 계산(1)

[문제 11] 겸영사업자의 공급가액 계산(2)

[문제 12] 겸영사업자의 공급가액 계산(3)

[문제 13] 부동산의 공급(1)

[문제 14] 부동산의 공급(2)

[문제 15] 부동산의 공급(3)

[문제 16] 부동산의 공급(4)

[문제 17] 부동산임대

[문제 18] 겸용주택의 임대(1)

[문제 19] 겸용주택의 임대(2)

[문제 20] 대손세액공제

[문제 21] 매출세액 종합(1)

[문제 22] 매출세액 종합(2)

[문제 23] 매출세액 종합(3)

[문제 24] 매출세액 종합(4)

[문제 25] 신고서식 작성(1)

[문제 26] 신고서식 작성(2)

[문제 27] 신고서식 작성(3)

[문제 28] 신고서식 작성(4)


Chapter 5. 납부세액의 계산

[문제 01] 매입세액공제(1)

[문제 02] 매입세액공제(2)

[문제 03] 신고서식 작성(1)

[문제 04] 신고서식 작성(2)

[문제 05] 의제매입세액공제(1)-과세사업자

[문제 06] 의제매입세액공제(2)-과세사업자

[문제 07] 의제매입세액공제(3)-겸영사업자

[문제 08] 의제매입세액공제(4)-겸영사업자

[문제 09] 의제매입세액공제(5)-겸영사업자

[문제 10] 의제매입세액공제(6)-제조업 특례

[문제 11] 재활용폐자원 등 매입세액

[문제 12] 공통매입세액의 안분 및 정산(1)

[문제 13] 공통매입세액의 안분 및 정산(2)

[문제 14] 공통매입세액의 안분 및 정산(3)

[문제 15] 공통매입세액의 안분 및 정산(4)

[문제 16] 공통매입세액의 안분 및 재계산(1)

[문제 17] 공통매입세액의 안분 및 재계산(2)

[문제 18] 공통매입세액의 안분 및 재계산(3)

[문제 19] 재화의 면세전용 및 과세전환(1)

[문제 20] 재화의 면세전용 및 과세전환(2)

[문제 21] 재화의 면세전용 및 과세전환(3)

[문제 22] 매입세액 종합(1)

[문제 23] 매입세액 종합(2)

[문제 24] 매입세액 종합(3)

[문제 25] 매입세액 종합(4)

[문제 26] 매입세액 종합(5)

[문제 27] 매입세액 종합(6)

[문제 28] 납부세액 종합(1)

[문제 29] 납부세액 종합(2)

[문제 30] 납부세액 종합(3)

[문제 31] 납부세액 종합(4)


Chapter 6. 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

[문제 01] 차가감납부세액 계산구조

[문제 02] 가산세(1)

[문제 03] 가산세(2)

[문제 04] 가산세(3)

[문제 05] 가산세(4)

[문제 06] 가산세(5)

[문제 07] 가산세(6)

[문제 08] 가산세(7)

[문제 09] 차가감납부세액의 계산


Chapter 7. 간이과세

[문제 01] 간이과세(1)

[문제 02] 간이과세(2)

[문제 03] 과세유형의 비교(1)

[문제 04] 과세유형의 비교(2)

[문제 05] 간이과세-겸영사업자(1)

[문제 06] 간이과세-겸영사업자(2)

[문제 07] 간이과세-겸영사업자(3)

[문제 08] 간이과세 종합(1)

[문제 09] 간이과세 종합(2)


PART 4. 상속세 및 증여세법

Chapter 1. 상속세

[문제 01] 상속세 납부의무

[문제 02] 상속세 과세가액(1)

[문제 03] 상속세 과세가액(2)

[문제 04] 상속세 과세가액(3)

[문제 05] 상속세 과세가액(4)

[문제 06] 상속세 과세표준(1)

[문제 07] 상속세 과세표준(2)

[문제 08] 상속세 과세표준(3)

[문제 09] 상속세 과세표준(4)

[문제 10] 신고납부세액(1)

[문제 11] 신고납부세액(2)

[문제 12] 수유자가 영리법인인 경우의 상속세

[문제 13] 상속세 및 증여세(1)

[문제 14] 상속세 및 증여세(2)

[문제 15] 주식의 평가 및 상속세 계산


Chapter 2. 증여세

[문제 01] 증여재산공제(1)-혼인?출산 증여재산공제

[문제 02] 증여재산공제(2)

[문제 03] 증여세 차감납부세액(1)

[문제 04] 증여세 차감납부세액(2)

[문제 05] 증여세 과세표준(1)

[문제 06] 증여세 과세표준(2)

[문제 07] 증여재산가액의 계산

[문제 08] 부동산무상사용에 따른 이익의 증여

[문제 09] 불공정합병에 따른 이익의 증여

[문제 10] 증자에 따른 이익의 증여

[문제 11] 초과배당에 따른 이익의 증여

[문제 12] 주식의 상장 등에 따른 이익의 증여

[문제 13] 재산 취득 후 재산가치 증가에 따른 이익의 증여

[문제 14] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(1)

[문제 15] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(2)

[문제 16] 특수관계법인으로부터 제공받은 사업기회로 발생한 이익의 증여의제

[문제 17] 증여추정

[문제 18] 약술형 문제(1)

[문제 19] 약술형 문제(2)


Chapter 3. 재산의 평가

[문제 01] 상속재산의 평가

[문제 02] 비상장주식의 평가(1)

[문제 03] 비상장주식의 평가(2)

[문제 04] 주식의 평가


 

 

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